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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-08-15 15:49

你好!是你們院用嗎?不是的話做勞務費處理

小小 追問

2018-08-15 15:53

老師好,我們是做汽配塑料的,自己注塑機打出來塑料制品,然后再通過裝配工人裝搭好后再發(fā)給對方的,有一部分產品放在自己廠子里做劃不來,就放廠外給別人做的

QQ老師 解答

2018-08-15 16:04

你好!對方是個人不是你們的職工只可以做勞務費處理

小小 追問

2018-08-15 16:05

老師,做勞務費處理的話,會計分錄怎么寫的呢?

QQ老師 解答

2018-08-15 16:13

你好!計入生產成本—勞務費  但是這樣要有發(fā)票才可以

小小 追問

2018-08-15 16:19

老師,問題是我們沒發(fā)票的呀,她們做好后拿回產品給我們的,我們都是現(xiàn)金直接給她們的,沒發(fā)票的話,那會計分錄怎么寫的呢?

QQ老師 解答

2018-08-15 16:21

你好!做工資存在查賬風險的,因為沒有合同和社保

小小 追問

2018-08-15 16:23

老師,我們廠子里有一個代理記賬的專門管外賬的了,那我現(xiàn)在如果是做內賬給自己看的話呢,這個的要怎么做會計分錄的呢?

QQ老師 解答

2018-08-15 16:46

你好!計入應付職工薪酬就可以的

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相關問題討論
你好!是你們院用嗎?不是的話做勞務費處理
2018-08-15 15:49:26
借應付職工薪酬 貸庫存商品 應交稅費
2016-01-04 13:36:14
您好!借管理費用-工資等 貸:應付職工薪酬。 支付的時候,借應付職工薪酬,貸:現(xiàn)金等
2016-07-26 11:45:01
借管理費用福利費 貸庫存商品 應交稅費~銷項稅額
2019-04-12 21:34:52
借:委托加工物資 應交稅費 貸:應付賬款
2019-01-09 11:17:38
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