老師,就是本來(lái)我們買(mǎi)了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開(kāi)處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答

購(gòu)進(jìn)原材料1000元,發(fā)生折邊費(fèi)80元(自己公司折邊),應(yīng)付供貨商920元,抵貨款80元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借:原材料1000,貸:銀行存款920,應(yīng)收賬款80;借:應(yīng)收賬款80貸:其他業(yè)務(wù)收入80
收到供貨商多送的原材料(對(duì)方不要錢(qián)),這些數(shù)量怎么做分錄
答: 數(shù)量按實(shí)際,金額 按0入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司現(xiàn)在原材料庫(kù)存是0,欠供應(yīng)商貨A材料款,現(xiàn)在供應(yīng)商拿B材料抵貨款做什么樣會(huì)計(jì)分錄最好?
答: 如果你想用B材料抵貨款,可以使用下面的會(huì)計(jì)分錄: 1. 應(yīng)付賬款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 2. 材料庫(kù)存:借方 XXX元;貸方 XXX元, 3. 其他應(yīng)收款:借方 XXX元;貸方 XXX元, 4. 現(xiàn)金:借方 XXX元;貸方 XXX元。


111 追問(wèn)
2018-08-16 12:40
袁老師 解答
2018-08-16 13:02