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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-08-16 15:30

你好,正確做法應(yīng)當(dāng)是把發(fā)票退回,開具正確金額發(fā)票才是的

親學(xué)生 追問

2018-08-16 15:32

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證也已經(jīng)入賬了,后來發(fā)現(xiàn)開票金額比實際付款金額多,怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-08-16 15:33

你好,多的部分不需要支付了?

親學(xué)生 追問

2018-08-16 15:33

鄒老師 解答

2018-08-16 15:33

你好,按你可以這樣處理 
借;原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)   貸銀行存款   營業(yè)外收入

親學(xué)生 追問

2018-08-16 15:36

營業(yè)外收入和營業(yè)外支出科目是不是稅務(wù)局比較關(guān)注的部分呢,還有之前我們采購的水果由于腐爛問題,貨款也不支付了,是不是也借記應(yīng)付賬款貸記營業(yè)外收入呢

鄒老師 解答

2018-08-16 15:37

你好,不能因為關(guān)注就不計入的 
是的

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相關(guān)問題討論
你好,正確做法應(yīng)當(dāng)是把發(fā)票退回,開具正確金額發(fā)票才是的
2018-08-16 15:30:15
借;預(yù)付賬款 400 貸;銀行存款 400 借;管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;預(yù)付賬款 360
2018-02-26 10:28:03
你好 掛來 以后收付款 不付了就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支科目
2019-09-24 10:54:32
你好,按實際付款金額 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款
2017-04-10 13:46:46
你好,沒影響的,不少企業(yè)付款都是去掉尾數(shù)付款
2018-08-31 18:20:54
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