
老師您好!最近我們公司咨詢了一個(gè)專家,他給我們提供了專家咨詢服務(wù),像這種情況,對(duì)方是不是需要去稅局給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們這邊代扣其個(gè)稅呀?對(duì)方代開發(fā)票的話,稅局除了收他增值稅,還有別的稅種嗎?我們收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票及代扣代繳的個(gè)稅如何做賬呢?
答: 你好 1是的需要代開勞務(wù)發(fā)票給你們 同時(shí)代扣代繳個(gè)稅的 。 會(huì)繳納增值稅附加稅。 你們代扣個(gè)稅 借主營業(yè)務(wù)成本或者管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
發(fā)票,多繳了增值稅,多了的部分怎么做賬?
答: 你好,發(fā)票都是稅局直接根據(jù)發(fā)票收稅,怎么會(huì)多交呢?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)票,預(yù)繳了增值稅,多預(yù)繳了0.02分錢,怎么做賬?
答: 你好!可以留底,在已交稅減借方就可以


小芬 追問
2018-08-17 14:43
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2018-08-17 14:45
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2018-08-17 14:53