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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-08-17 16:40

你好,增值稅有留抵稅額是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄的

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1、不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
2018-08-17 15:04:36
您好,增值稅有留抵的時(shí)候,只需要做到下面這個(gè)分錄的第1) 這一步就好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
發(fā)給你截圖看看吧
2022-07-10 17:26:49
借銀行 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-14 17:03:58
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
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