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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-18 15:29

你好,是做其他應(yīng)收款的丁字帳,還是所有科目的 ?

gagagaga、 追問

2018-08-18 15:32

我這樣做對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-08-18 15:33

你好,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前是對(duì)的,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,就需要在管理費(fèi)用貸方也登記4600才是的

gagagaga、 追問

2018-08-18 15:34

什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn)損益

鄒老師 解答

2018-08-18 15:35

你好,月末需要把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)

gagagaga、 追問

2018-08-18 15:37

收入也要如此嗎 收入是貸方+  那到時(shí)候也要在借方寫相同得數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)嗎

gagagaga、 追問

2018-08-18 15:38

這樣收入-費(fèi)用就算出利潤(rùn)了?

鄒老師 解答

2018-08-18 15:38

你好,是的,損益科目都是這樣的,發(fā)生登記在借方或貸方,結(jié)轉(zhuǎn)登記到貸方或借方,這樣期末才沒有余額的

gagagaga、 追問

2018-08-18 15:41

那我剛剛寫的庫(kù)存現(xiàn)金余額就不對(duì)啦

gagagaga、 追問

2018-08-18 15:41

要是算余額的話

鄒老師 解答

2018-08-18 15:46

你好,你還需要把庫(kù)存現(xiàn)金期初數(shù)登記上,才可以計(jì)算期末余額的 
期末余額=期初+借方—貸方

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你好,具體是發(fā)生了什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),具體是什么科目的T字形賬戶?
2021-12-29 13:30:03
你好,是做其他應(yīng)收款的丁字帳,還是所有科目的 ?
2018-08-18 15:29:18
你好,你先明白6要素資產(chǎn) 負(fù)債 所有者權(quán)益 收入 費(fèi)用 利潤(rùn) 然后分清楚你要做的這些科目屬于哪個(gè)類別弄明白借貸方向!就可以做了 比如銀行存款增加20000屬于資產(chǎn)類 銀行存款 借方 貸方 ------------------------------- 200000: : : ------------------------- 200000
2022-09-27 16:26:16
你好,個(gè)人是沒有的哈
2020-04-20 14:36:59
開戶登記證號(hào)是指開戶許可證上的核準(zhǔn)號(hào)。
2019-09-12 10:15:20
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