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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-20 17:27

你好,先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后和對(duì)方聯(lián)系,對(duì)方作廢票卻在你這邊也不行的,要重新開。

Luck Fairy 追問

2018-08-20 17:29

重新開了,我將發(fā)票放進(jìn)去,只有日期,,不合理,,可以嗎?抽換一下

徐阿富老師 解答

2018-08-20 17:30

你好,要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,重新做憑證,不能抽出來的

Luck Fairy 追問

2018-08-20 17:31

成本日期,早于發(fā)票日期 
但是,,合同日期是,進(jìn)成本的日期,合理不?

Luck Fairy 追問

2018-08-20 17:33

我們是行政部門,不牽扯,進(jìn)銷項(xiàng)稅務(wù)處理,成本全額進(jìn)賬就好了

徐阿富老師 解答

2018-08-20 17:37

你好,成本日期和開票日期這個(gè)倒是沒關(guān)系的,如果 不涉及進(jìn)項(xiàng)稅那是問題不大的

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你好,先做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后和對(duì)方聯(lián)系,對(duì)方作廢票卻在你這邊也不行的,要重新開。
2018-08-20 17:27:31
你好,之前的發(fā)票退了,重新開正確的
2018-10-18 09:39:15
繳增值稅這個(gè)應(yīng)該怎么做?增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
2020-04-13 11:28:27
你好!掛失那復(fù)印件入賬就可以
2016-10-18 15:17:12
你好同學(xué)。如果是九月份發(fā)生的服務(wù),可以在九月不開具發(fā)票,但是要確認(rèn)未開票收入,等十月開票后,沖減未開票收入即可。
2019-10-30 18:05:41
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