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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-08-21 15:45

你好,先做購(gòu)進(jìn)分錄,然后做退回分錄

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 15:46

那報(bào)稅時(shí)怎么申報(bào)這筆進(jìn)項(xiàng)稅額

鄒老師 解答

2018-08-21 15:47

你好,當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額 
之后月份按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 15:47

退回時(shí)的分錄是做負(fù)數(shù)還是做相反的會(huì)計(jì)分錄就可以了

鄒老師 解答

2018-08-21 15:48

你好,可以是做之前購(gòu)進(jìn)相同分錄,金額負(fù)數(shù) 
也可以是相反分錄,金額正數(shù)

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 15:51

“當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額 
之后月份按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額”就是說(shuō)不用在其他的地方填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出之類的,就是在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫份數(shù)(這份數(shù)要把負(fù)數(shù)退回的發(fā)票減去嗎?)

鄒老師 解答

2018-08-21 15:52

你好,是的,是這個(gè)意思

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:00

申報(bào)表里面還有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是跨月才涉及到的嗎?要是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月退回就不用在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面填寫,就是只在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面填寫就行了吧(就是相當(dāng)于一進(jìn)一退互抵了)

鄒老師 解答

2018-08-21 16:01

你好,這個(gè)是抵扣了不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額才涉及的 
當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月是無(wú)法開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,必須跨月才可以沖銷的

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:03

那認(rèn)證之后跨月退回是在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額里面填寫還是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額里面填寫

鄒老師 解答

2018-08-21 16:06

你好,在進(jìn)項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:10

在進(jìn)項(xiàng)稅額按負(fù)數(shù)填寫,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填寫 是不是就是填在 申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 的 本期認(rèn)證相符 這里面嗎

鄒老師 解答

2018-08-21 16:11

你好,是的 
在本期認(rèn)證相符這里按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額填寫

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:19

要是本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面填寫完進(jìn)項(xiàng)稅之后還要進(jìn)行關(guān)于留抵稅額的其他操作嗎?還是不用操作,下個(gè)月申報(bào)時(shí)自動(dòng)在增值稅納稅申報(bào)表里面帶出上期留抵稅額(就是上個(gè)月進(jìn)-銷的差額)

鄒老師 解答

2018-08-21 16:20

你好,不需要操作,在主表會(huì)自動(dòng)計(jì)算出留抵稅額是多少的

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:26

要是本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面填寫完進(jìn)項(xiàng)稅之后還要進(jìn)行關(guān)于留抵稅額的其他操作嗎?還是不用操作,下個(gè)月申報(bào)時(shí)自動(dòng)在增值稅納稅申報(bào)表里面帶出上期留抵稅額(就是上個(gè)月進(jìn)-銷的差額)

鄒老師 解答

2018-08-21 16:29

你好,不用操作,直接在主表的期末留抵稅額顯示 的

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:30

非常感謝老師。另外不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額在不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面填寫之后,還要把不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面嗎?

鄒老師 解答

2018-08-21 16:31

你好,需要填寫到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表的

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:45

那就是購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額在不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)和進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)兩張表都要填寫。那分期抵扣的40%部分還要填寫到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎?

鄒老師 解答

2018-08-21 16:46

你好,40%的部分需要計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,到次年抵扣

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:48

就是購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額在不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)和進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)兩張表都要填寫吧?那次年抵扣時(shí)報(bào)表怎么填寫呢?

鄒老師 解答

2018-08-21 16:52

你好,是的  
次年在前期認(rèn)證相符本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額填寫

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:54

那次年的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里面就要把這筆前期認(rèn)證相符本期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的金額減掉了吧?

鄒老師 解答

2018-08-21 16:56

你好,次年抵扣只是把之前不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額*40%計(jì)入就是了

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 16:57

那這 次年抵扣只是把之前不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額*40%計(jì)入就是了 是不是在次年申報(bào)抵扣之前要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面呢?

鄒老師 解答

2018-08-21 16:58

你好,需要在次年抵扣40%的稅額的時(shí)候,在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面填寫的

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 17:01

進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面有三大塊 申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。所以想問(wèn)問(wèn)您 那這 次年抵扣只是把之前不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額*40%計(jì)入就是了 是不是在次年申報(bào)抵扣之前要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面呢?

鄒老師 解答

2018-08-21 17:02

你好,次年抵扣就把 不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額*40%計(jì)入就是了,次年抵扣是填寫在 進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額 ,而不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

冬冬 追問(wèn)

2018-08-21 17:07

還是不太明白啊。就是看進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)這項(xiàng)不知道干什么用的。另外,購(gòu)買稅控設(shè)備和服務(wù)費(fèi)可以抵扣的不用填寫進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面,就填減免明細(xì)表就行,直接就可以在申報(bào)時(shí)直接抵減,所以就是覺(jué)得這不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額要填不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表還要填進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表會(huì)不會(huì)重復(fù)計(jì)兩份進(jìn)項(xiàng)稅額。

鄒老師 解答

2018-08-21 17:16

你好,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里面有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)這項(xiàng)就是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證,次月抵扣才需要填寫的 
不會(huì)重復(fù)的

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你好 你已經(jīng)認(rèn)證了沒(méi)有 。 你是購(gòu)買方還是銷售方
2020-08-04 11:14:21
你好,需要有正數(shù)發(fā)票開具,而且正數(shù)發(fā)票金額超過(guò)了需要開具的負(fù)數(shù)發(fā)票,才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票的 單獨(dú)一張負(fù)數(shù)發(fā)票,會(huì)導(dǎo)致收入負(fù)數(shù),無(wú)法進(jìn)行納稅申報(bào)的
2020-02-25 10:45:01
你好,先做購(gòu)進(jìn)分錄,然后做退回分錄
2018-08-21 15:45:12
您好 直接填寫附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后做紅字分錄
2019-06-09 15:07:11
你好,要看三月對(duì)方幾號(hào)認(rèn)證
2019-02-28 20:54:03
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