所屬期07月交了增值稅,所屬期08月份進(jìn)項(xiàng)稅額有多,所屬期08月可以開具出口退稅發(fā)票,進(jìn)行出口退稅申報(bào)嗎?
會計(jì)
于2018-08-22 10:22 發(fā)布 ??1106次瀏覽
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江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-08-22 10:25
在8月開具增值稅外銷發(fā)票,再8月進(jìn)行申報(bào)出口退稅工作
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借 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-出口退稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增稅值-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2024-01-12 19:35:23

你好,你準(zhǔn)備申報(bào)退稅的時候就要勾銷。
是需要填入的。
2024-10-18 09:41:03

在8月開具增值稅外銷發(fā)票,再8月進(jìn)行申報(bào)出口退稅工作
2018-08-22 10:25:02

你好,外貿(mào)型出口企業(yè),一般情況下,當(dāng)月增值稅納稅申報(bào)前先進(jìn)行出口退稅申報(bào),所對應(yīng)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再者現(xiàn)在發(fā)票網(wǎng)上勾選認(rèn)證分為用于抵扣和用于退稅兩個入口,你選擇用于退稅的入庫進(jìn)行認(rèn)證就可以,納稅申報(bào)表自動歸類,并進(jìn)項(xiàng)稅額自動轉(zhuǎn)出,不需要手工填寫。退稅額不需要填寫。
2018-09-09 17:57:28

先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅
不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
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2018-08-22 10:35
江老師 解答
2018-08-22 10:39