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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-22 10:25

在8月開具增值稅外銷發(fā)票,再8月進行申報出口退稅工作

會計 追問

2018-08-22 10:35

外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)自查表里面的結(jié)匯水單號碼是銀行業(yè)務(wù)編碼嗎

江老師 解答

2018-08-22 10:39

就是銀行的業(yè)務(wù)編碼,上述說法完全正確。

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借 :應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-出口退稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進了轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增稅值-進項稅額。
2024-01-12 19:35:23
你好,你準備申報退稅的時候就要勾銷。 是需要填入的。
2024-10-18 09:41:03
在8月開具增值稅外銷發(fā)票,再8月進行申報出口退稅工作
2018-08-22 10:25:02
你好,外貿(mào)型出口企業(yè),一般情況下,當月增值稅納稅申報前先進行出口退稅申報,所對應(yīng)的增值稅進項稅額應(yīng)在當月進行認證及進項稅額轉(zhuǎn)出,再者現(xiàn)在發(fā)票網(wǎng)上勾選認證分為用于抵扣和用于退稅兩個入口,你選擇用于退稅的入庫進行認證就可以,納稅申報表自動歸類,并進項稅額自動轉(zhuǎn)出,不需要手工填寫。退稅額不需要填寫。
2018-09-09 17:57:28
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
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