老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開(kāi)發(fā)票 規(guī)格型號(hào)這里可以不填 問(wèn)
那個(gè)不需要填寫(xiě)的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專(zhuān)票,但是只能按普票來(lái) 問(wèn)
您好,這個(gè)最好不要收專(zhuān)票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問(wèn)
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過(guò)去。看哪一個(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問(wèn)
可以 但是抵扣不了所得稅 答

職工福利費(fèi)是直接借:管理費(fèi)用~福利費(fèi)貸銀行存款或現(xiàn)金,還是借:管理費(fèi)用~福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬~福利,發(fā)放時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
答: 企業(yè)計(jì)提福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄為: (1)發(fā)生福利費(fèi)支出時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金等 (2)月末,分配時(shí) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí) 借:本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
現(xiàn)金支付福利費(fèi)的分錄:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金還是先要借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:現(xiàn)金
答: 您好,先后都行。先做了再計(jì)提,先計(jì)提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
福利費(fèi)計(jì)入工資表的分錄:借:管理費(fèi)用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金還是:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的

