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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-08-23 17:22

老師   那轉(zhuǎn)出的這個金額就一直放著不處理嗎?

花兒朵兒 追問

2018-08-23 17:39

謝謝老師

江老師 解答

2018-08-23 17:17

借:管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

江老師 解答

2018-08-23 17:28

一、年末或月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
表示本期需要多交這個“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”的金額

江老師 解答

2018-08-23 17:39

有不明白的問題再咨詢

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為什么呢
2019-11-04 15:27:25
不能抵扣。借;管理費(fèi)用等 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2020-01-05 20:30:27
借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-11-05 07:27:33
老師 那轉(zhuǎn)出的這個金額就一直放著不處理嗎?
2018-08-23 17:22:17
老師,如果當(dāng)月沒有直接認(rèn)證,當(dāng)月分錄怎么做?應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)改成待抵扣稅金嗎?
2018-05-05 21:01:13
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