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送心意

岳老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-08-23 17:35

我看別人的賬,前面管理費(fèi)用有貸方余額

岳老師 解答

2018-08-23 17:35

期末,應(yīng)將“管理費(fèi)用”科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無(wú)余額。

LL 追問(wèn)

2018-08-23 17:39

嗯,我再看看,有點(diǎn)看不懂,結(jié)轉(zhuǎn)之后也不平,不知道怎么回事

岳老師 解答

2018-08-23 17:43

好吧,系統(tǒng)我也不熟。正常余額結(jié)轉(zhuǎn),不會(huì)再有余額。

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您好 借方有余額是還有沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的金額
2022-04-16 09:46:17
你結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證有審核記賬嗎?
2019-06-28 10:49:19
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益把管理費(fèi)用的借方余額從貸方轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用。
2019-04-23 11:03:47
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)是需要把管理費(fèi)用轉(zhuǎn)平的。
2019-10-11 09:15:23
負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用也是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的,就沒(méi)有余額了
2018-09-13 10:50:23
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