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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計(jì)師

2018-08-24 21:42

您好,可以先把這個(gè)差額記入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,找出原因來,再更正憑證或者結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)成本費(fèi)用中去。

小謝 追問

2018-08-24 21:50

王老師,您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),出納也結(jié)轉(zhuǎn)了我發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,修改以后,沒有跟出納說,出納沒有結(jié)轉(zhuǎn),造成數(shù)字不對 但金蝶軟件 出納的賬是根據(jù)的財(cái)務(wù)的賬結(jié)轉(zhuǎn)的,不知道怎么改

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 21:52

您好,可以反結(jié)賬回去,讓出納更正處理出納的賬,或者這個(gè)月做個(gè)更正的憑證,讓出納調(diào)整一筆賬也可以的。

小謝 追問

2018-08-24 21:54

金蝶軟件里的出納是根據(jù)財(cái)務(wù)做的賬結(jié)轉(zhuǎn),出納怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢,謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 21:56

您好,出納可以更正一筆分錄以后,與財(cái)務(wù)賬核對起來再結(jié)轉(zhuǎn)處理。

小謝 追問

2018-08-24 22:02

是不是出納在金蝶軟件的出納賬 里更正嗎  ,麻煩老師截個(gè)圖。謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:04

您好,是的,不好意思,這個(gè)我這里沒有截圖啊,我公司不做出納賬的,都是財(cái)務(wù)賬的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的。

小謝 追問

2018-08-24 22:15

哦,不好意思 我沒說清楚,出納就是在金蝶軟件我的工作臺里出納管理做現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的。跟我在賬務(wù)處理里的明細(xì)賬里的現(xiàn)金差2500,應(yīng)該怎么調(diào)整呢

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:22

您好,我明白,就是財(cái)務(wù)會計(jì)里的現(xiàn)金管理模塊,對吧?那就在這個(gè)模塊里,再做一筆分錄,把這個(gè)差額調(diào)整過來就行了,具體是哪個(gè)賬多,哪個(gè)賬少???

小謝 追問

2018-08-24 22:25

對的,出納的現(xiàn)金日記賬少入賬2500, 比我財(cái)務(wù)明細(xì)賬少了2500

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:28

您好,按您的描述來看,現(xiàn)金管理模塊應(yīng)該做一筆分錄,借;現(xiàn)金,2500元,貸:相關(guān)科目,2500元。就行了。

小謝 追問

2018-08-24 22:37

哦,謝謝老師,出納說沒辦法做,現(xiàn)金日記賬是根據(jù)財(cái)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:44

您好,哦,不會吧,應(yīng)該可以單獨(dú)做憑證的吧,不好意思,這塊我不熟悉了,根據(jù)財(cái)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的,就不應(yīng)該有差額了啊。如果確實(shí)不能在現(xiàn)金管理模塊單獨(dú)做憑證,那是不是財(cái)務(wù)模塊的賬錯(cuò)誤了?應(yīng)該在財(cái)務(wù)賬里更正處理就行了。

小謝 追問

2018-08-24 22:48

出納賬不做分錄的, 老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:49

您好,這樣的話,那就是只能在財(cái)務(wù)賬里進(jìn)行更正了。

小謝 追問

2018-08-24 22:52

無法更正啊,老師,出納賬是根據(jù)財(cái)務(wù)賬結(jié)轉(zhuǎn)的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 22:59

您好,您根據(jù)財(cái)務(wù)賬與出納的現(xiàn)金差額,再在財(cái)務(wù)模塊里做一筆分錄,借;現(xiàn)金2500元,貸:相關(guān)科目,2500元,不可以?。课也皇呛苊靼?,為什么無法更正啊?財(cái)務(wù)模塊不是隨便做憑證的嗎?(意思是根據(jù)錯(cuò)誤,做一個(gè)憑證,更正上一期的差額,不就行了嗎?)。

小謝 追問

2018-08-24 23:05

現(xiàn)在想起來,是去年的事, 9月份開始用金蝶軟件做賬,,出納是10月份做的現(xiàn)金日記賬賬,所以差2500,平時(shí)是以我現(xiàn)金賬 為準(zhǔn),我不看她的日記賬

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:09

您好,哦,去年的事也沒關(guān)系啊,當(dāng)月對不起賬來,下個(gè)月更正一筆,兩個(gè)月的余額能對起來就行了。

小謝 追問

2018-08-24 23:11

問題是出納賬現(xiàn)金日記賬我不知道怎么操作

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:18

您好 ,不需要管那個(gè)現(xiàn)金管理模塊的賬了,或者以后再學(xué)習(xí)使用這個(gè)模塊的賬就行了。您就看財(cái)務(wù)賬上的現(xiàn)金,與實(shí)際出納的現(xiàn)金是不是對得上吧,如果對不上,就在財(cái)務(wù)模塊更正處理,如果對得上,那就是不會有錯(cuò)誤了。

小謝 追問

2018-08-24 23:19

好的 謝謝

王雁鳴老師 解答

2018-08-24 23:23

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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您好,可以先把這個(gè)差額記入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,找出原因來,再更正憑證或者結(jié)轉(zhuǎn)到相關(guān)成本費(fèi)用中去。
2018-08-24 21:42:33
同學(xué)你好,首先將存貨類科目設(shè)置為數(shù)量金額式,這樣在錄入憑證時(shí),數(shù)量會自動出來。
2019-08-23 20:31:28
你好,是出納負(fù)責(zé)日記賬的
2017-12-05 11:20:02
同學(xué)你好 先入庫后出庫就行了
2021-05-20 17:50:07
你好,從出現(xiàn)余額不一致的時(shí)候開始,逐筆核對,找出差異原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整處理
2021-09-07 19:06:29
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