
計(jì)劃成本法下,原材料暫估入庫(kù)后本月領(lǐng)用了,下月差異怎么調(diào)整,具體的賬務(wù)處理怎么做?
答: 你好!可以原分錄沖回,按正確的數(shù)據(jù)再做一遍
老師我問(wèn)一下,酒店原材料暫估入賬怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料暫估入庫(kù)的賬務(wù)處理?
答: 您好!借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款等。
老師:外賬上做原材料暫估,這個(gè)單價(jià)是不是可以自己根據(jù)調(diào)節(jié)成本來(lái)定價(jià)
對(duì)于原材料暫估后,收到發(fā)票比暫估多,但原材料已使用完了沒(méi)有結(jié)余,后面怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,上月原材料暫估入賬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了本月發(fā)票來(lái)了紅沖暫估后怎么做呢?

