
公司6月份認(rèn)證2月份支付的工程款專票,當(dāng)時(shí)2月份支付工程款的會(huì)計(jì)分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款;6月份專票認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄是 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款
答: 你好,取得發(fā)票屬于在建工程核算的話是這樣組賬務(wù)處理的
裝修時(shí)預(yù)付一筆費(fèi)用,做的分錄是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款現(xiàn)結(jié)清余款,會(huì)計(jì)分錄是否正確?借:在建工程 貸:預(yù)付帳款 貸:銀行存款
答: 完工了,就轉(zhuǎn)入在建工程,是這樣處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
幫理理吧。公司購(gòu)買固定資產(chǎn)50w(含稅)9月預(yù)付款3w 分錄:借:預(yù)付賬款3,貸:銀行存款:3預(yù)付款5w 借:預(yù)付賬款5,貸:銀行存款 510月收到發(fā)票 10w,借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月付款 20w, 借:預(yù)付賬款 20. 銀行存款20收到發(fā)票10w 借:在建工程8.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1.45,貸:預(yù)付賬款10月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)50 在建工程17.1 預(yù)付賬款32.911月付款10w 借:預(yù)
答: 等一會(huì)兒,看一下了回復(fù)給你。在另一個(gè)頁(yè)面處理


古風(fēng)之悅 追問
2018-08-27 17:04
鄒老師 解答
2018-08-27 17:05
古風(fēng)之悅 追問
2018-08-27 17:34
鄒老師 解答
2018-08-27 17:35
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2018-08-27 17:41
鄒老師 解答
2018-08-27 17:45