
以前年度的憑證沒(méi)有價(jià)稅分離,直接借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,應(yīng)該是借:管理費(fèi)用、進(jìn)項(xiàng)稅,貸:現(xiàn)金的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?直接紅沖原來(lái)的憑證,再做一個(gè)正確的分錄可以嗎
答: 直接是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整 發(fā)票是什么時(shí)候開(kāi)具的發(fā)票?如果超過(guò)期限了,還無(wú)法抵扣了。
在19年2月份發(fā)現(xiàn)18年的進(jìn)項(xiàng)稅做錯(cuò)了科目,本應(yīng)記入進(jìn)項(xiàng)稅的,做到了管理費(fèi)用面,18年的帳已經(jīng)結(jié)完了,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在調(diào)帳損溢 類的科目需要計(jì)以前年度損溢調(diào)整科目嗎?還是直接沖管理費(fèi)用呢?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,去年有個(gè)管理費(fèi)用是專票沒(méi)有做價(jià)稅分離,今年應(yīng)該怎么調(diào)整,分錄怎么做,只調(diào)成本還是進(jìn)項(xiàng)稅怎么調(diào)
答: 同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

