
請問公戶發(fā)給一家供應商10萬元應付款,其實呢?這個錢,再對方那里轉(zhuǎn)一下然后再打到我公司私戶上,我沖減了供應商應付款金額,進來的私戶怎么做分錄,內(nèi)賬
答: 回來做相反的分錄就可以。
老師,我們開單的應付款減少如何做分錄(因為供應商的產(chǎn)品價格不一致,重新進行價格調(diào)整),還有應付款增加應該如何做分錄(因為產(chǎn)品的退貨單價不一致,產(chǎn)品的開單價不一致而進行的調(diào)整。)
答: 同學你好,減少時,根據(jù)現(xiàn)價格與原價格的差額,借:庫存商品等科目,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。增加時,也是根據(jù)現(xiàn)價格與原價格的差額,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?
答: 如果是因為信用期內(nèi)付款 借財務費負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)
:老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢
5月份購入商品1000元已付款,8月份再次購入商品200元,供應商補5月份商品臨期差價80元,本次付款200減80等于120元,怎樣做分錄?
老師請問一下,我們在供應商買了一批東西,在系統(tǒng)里面數(shù)量跟金額已經(jīng)已入庫跟做了應付賬款,當下月供應商來對賬的時候說是有折扣,我們的應付款就要減下來怎么做分錄呢?

