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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-11-26 16:06

次月初做一筆分錄沖回原來的憑證
收到發(fā)票根據(jù)發(fā)票進行賬務處理就是了

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相關(guān)問題討論
你好,后面附件就是對方開具的送貨單,你單位的入庫單 分錄是 借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估
2019-09-06 08:39:02
借:原材料     貸:應付賬款——入庫未達賬款   拿到發(fā)票時,首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應付賬款——入庫未達賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應交稅費——增值稅(進項)     貸:應付賬款
2018-11-08 10:45:11
那應付賬款是不是設一個暫估材料?
2019-06-03 09:38:15
次月初做一筆分錄沖回原來的憑證 收到發(fā)票根據(jù)發(fā)票進行賬務處理就是了
2015-11-26 16:06:06
那成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)需要處理么?
2019-10-21 12:06:53
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