
上個月已經(jīng)入賬了收入170000,這個月才發(fā)現(xiàn)客戶有一張現(xiàn)金券100元沒用,要退錢給他,我會計分錄要怎么做???我上個月做的是,借:銀行存款,貸:收入,這個月沖了這筆分錄,還要退客戶100塊現(xiàn)金,那我重新做分錄要怎么做呢?直接做:借:銀行存款,銷售費用,貸:收入,然后把那張退100元的回單附憑證后就可以的?那100塊退客戶的現(xiàn)金不用另外做分錄嗎
答: 直接做 借:銷售費用 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
老師,我做了一個會計分錄借:銀行存款7300貸:銷售費用運費850 預(yù)售賬款6450那月尾我還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 您說的結(jié)轉(zhuǎn)什么意思?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
嗚嗚嗚〒_〒老師我還是那個提問專票跨月認(rèn)證怎么走賬的學(xué)生。麻煩您說得直接一點,意思會計分錄應(yīng)該寫,借銷售費用 貸銀行存款 對嗎?
答: 你是不是先付了款收到發(fā)票,但是還沒認(rèn)證?

