老師,您好,我2013年的所得稅沒有計提,我在14年補提了,計入以前年度所得稅調(diào)整,我現(xiàn)在所得稅匯算清繳不知道調(diào)整的以前年度所得稅調(diào)整不知道填在所得稅匯算清繳的哪個表中?具體填在哪個表中哪個項目中?
寶寶
于2015-05-13 09:27 發(fā)布 ??999次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2015-05-15 11:05
那樣我所得稅匯算清繳的利潤就和我的利潤表上利潤總額就不一樣了,怎么辦?如果不填的話,所得稅匯算清繳的利潤總額就很大了,應(yīng)納稅所得額就得多交,年利潤表上的以前年度損益調(diào)整就直接忽略嗎
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未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
符合這個勾稽關(guān)系嗎
2017-05-11 14:04:41

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+以前年度損益調(diào)整
符合這個勾稽關(guān)系嗎
2017-05-11 14:04:53

你好
這個對你本年的企業(yè)所得稅沒有影響,但是要調(diào)整對應(yīng)年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34

學(xué)員您好。以前年度損益調(diào)整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調(diào)整的以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸,以前年度損益調(diào)整。如果以前年度損益調(diào)整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44

你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調(diào)整的
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
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羅老師 解答
2015-05-13 11:20