老師上月進(jìn)入庫(kù)存商品一批未收到發(fā)票,但是銷售出去了做了如下分錄:借:庫(kù)存商品:1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:1000 貸:庫(kù)存商品 1000 如果本月收到發(fā)票做了借:庫(kù)存商品:-1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 -1000 按實(shí)際金額記賬借:庫(kù)存商品:1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅:200 貸:應(yīng)付賬款:1200 那當(dāng)時(shí)上月的成本少了,接下來(lái)還需要做什么分錄
老遲到的鉆石
于2018-08-31 10:37 發(fā)布 ??716次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-08-31 10:38
你好,可以將差額部分直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價(jià)稅合計(jì)的數(shù)字。
2019-03-25 16:41:24

這一套有個(gè)名字嗎。
2019-12-09 16:04:41

您好
這樣賬務(wù)處理正確
2019-04-17 09:28:04

同學(xué)您好,您是施工方的話,不能計(jì)入在建工程的,這個(gè)分錄是多余的。
2021-09-16 06:46:59

你好,這個(gè)應(yīng)是先計(jì)入庫(kù)存商品的,等出售時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2020-06-14 15:44:22
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老遲到的鉆石 追問(wèn)
2018-08-31 11:13
徐阿富老師 解答
2018-08-31 11:15