老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

銷售材料,分錄:1.借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)2.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?)
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本是否按照進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)?----取決于您公司的存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方式,比如月末一次加權(quán)平均法,還有要看您公司是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,如果是小規(guī)模納稅人的話,是價(jià)稅合計(jì)的數(shù)字。
#提問老師:購買混泥土?xí)r:借:合同履約成本-工程物資-商品砼借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款領(lǐng)用時(shí),借:在建工程-商品砼貸:合同履約成本-工程物資-商品砼我的問題是:結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:主營業(yè)務(wù)成本貸:合同履約成本那不是合同履約成本同時(shí)兩次出現(xiàn)在貸方嗎?我錯(cuò)在哪里了呢?
答: 同學(xué)您好,您是施工方的話,不能計(jì)入在建工程的,這個(gè)分錄是多余的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好!19年6月暫詁入庫: 借 庫存商品 87000 貸 應(yīng)付賬款-暫詁款 8700019年6月結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 87000 貸:庫存商品 8700019年10月收到此進(jìn)項(xiàng)專票20年3月勾選認(rèn)證此專票20年3月做沖減暫詁 借:庫存商品 -87000 貸 應(yīng)付賬款-暫詁款 -8700020年3月錄入正常分錄 借 庫存商品 -87000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13000 貸:應(yīng)付賬款 100000這樣可以嗎?
答: 您好,正常分錄庫存商品87000,應(yīng)該是您打錯(cuò)了吧。 那就沒問題的。

