
有一張17年開(kāi)的費(fèi)用專(zhuān)票,這兩天才收到票,該怎么做賬
答: 您好,如果金額不大的話(huà)(上年利潤(rùn)總額的10%以下),記入今年的費(fèi)用中,反之使用以前年度損益調(diào)整科目處理。增值稅,沒(méi)超過(guò)360天的,可以抵扣的。
請(qǐng)問(wèn)收到一張跨年費(fèi)用專(zhuān)票。如何做賬?
答: 用以前年度損益調(diào)整科目記賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到7月份一張費(fèi)用專(zhuān)票還未認(rèn)證,怎么做賬?
答: 借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目

