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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-09-02 13:22

您好,先做分錄,借:應收賬款,負數(shù)11.7萬元,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)10萬元,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)1.7萬元,再做,借:應收賬款,11.7萬元,貸:主營業(yè)務收入,10萬元,應交稅費-應交增值稅-銷項,1.7萬元,填寫報表時,直接按開的發(fā)票填寫就行了。

犄角旮旯 追問

2018-09-02 13:26

這個合同不應該按照合同的的發(fā)生時間確認收入么?本來就是個分期付款合同

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 13:33

您好,不是的,實際操作中,按開具發(fā)票時間來確認收入的。分期付款的合同,一般也是按收款確認收入的。

犄角旮旯 追問

2018-09-02 13:36

我們不是的開票時間和做賬時間不一致的,大部分先做賬后開票的,那個報稅表按哪個來

王雁鳴老師 解答

2018-09-02 13:41

您好,按理說報稅表也按做賬時間來申報的。

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您好,先做分錄,借:應收賬款,負數(shù)11.7萬元,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)10萬元,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)1.7萬元,再做,借:應收賬款,11.7萬元,貸:主營業(yè)務收入,10萬元,應交稅費-應交增值稅-銷項,1.7萬元,填寫報表時,直接按開的發(fā)票填寫就行了。
2018-09-02 13:22:49
你好,就是開具了發(fā)票,但是不符合收入確認條件,產(chǎn)生了納稅義務,就這樣做分錄
2020-08-02 22:05:33
他們還欠我們的錢,不能直接抵應收嗎?老師
2016-10-26 10:41:18
申報表里面會是申報表里面填18556.35,稅金會是稅金是556.69這個情況怎么處理 做賬怎么登分錄 應收賬款19113,主業(yè)務收入是18556.31 應交稅費是556.69 要這樣登分錄嗎?這種發(fā)票是找市場代開的嗎
2015-10-12 18:32:30
那我上面分錄做的做嗎,不需要在做其他分錄了是嗎?
2020-07-10 11:19:39
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