
進(jìn)項(xiàng)先不認(rèn)證,等有銷項(xiàng)再認(rèn)證,那么取得發(fā)票,借庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,有銷項(xiàng)時(shí),借應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),是這樣嗎?
答: 有銷項(xiàng)時(shí)發(fā)票認(rèn)證了,是借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)――待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
八月份有進(jìn)項(xiàng)票沒認(rèn)證,沒有銷項(xiàng),增值稅是0報(bào)嗎?
答: 你好,那是按0申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項(xiàng)票已開,但進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方開錯(cuò)了,需要重開,增值稅要怎么處理。
答: 你好,如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,就需要按銷項(xiàng)稅額全額繳納增值稅的?

