
項(xiàng)目部預(yù)繳的增值稅填在哪個(gè)表里???
答: 填在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料四》(稅額遞減情況表)里第3行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款行。預(yù)繳數(shù)填入本期發(fā)生額,如果當(dāng)月應(yīng)納稅額大于預(yù)繳數(shù),則在本期實(shí)際抵減數(shù)列也填入相同的數(shù),當(dāng)月抵減,如果當(dāng)月有留抵稅額,則當(dāng)月不填本期實(shí)際抵減數(shù),以后月份再抵減。
項(xiàng)目6月已經(jīng)在稅局預(yù)繳了增值稅,但是項(xiàng)目6月發(fā)票還未開具,那這個(gè)項(xiàng)目的預(yù)繳增值稅,能在6月申報(bào)表中抵增值稅嗎?(我主要是這個(gè)項(xiàng)目雖然預(yù)繳了,但是這個(gè)項(xiàng)目沒開票,這部分預(yù)繳的款是不是先留抵,等開票再抵)
答: 您好,可以遞減預(yù)交的增值稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),開發(fā)A項(xiàng)目(舊項(xiàng)目),和B項(xiàng)目(外地正在開發(fā)),A項(xiàng)目基本開發(fā)完成,本月開票確認(rèn)收入,應(yīng)該按照5%繳納增值稅,B項(xiàng)目本月有預(yù)繳增值稅3%。問題1.本月A項(xiàng)目的增值稅5%,能否用本月預(yù)繳增值稅3%抵A項(xiàng)目增值稅?
答: 都是預(yù)繳的同一個(gè)項(xiàng)目的就可以了

