
如果股東墊支購買材料,做賬 借 管理費用 貸 其他應付款 然后用基本戶轉(zhuǎn)給股東 借其他應付款 貸銀行存款?這個存不存在風險呢?
答: 如果是剛開業(yè),這樣做很正常,如果運行很長時間了,最好不要這樣操作。
報銷購買的辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?
答: 先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?按這個做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我想問一下,我們不開發(fā)票,收到公司墊付資金費,我掛是借:銀行存款700000元 貸:其他應付款700000元 支付的分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 這筆其他應付款等收回來再沖銷掉 老板看了之后,不讓掛其他應付,要掛應收款 我要掛其他應收,該怎么掛
答: 你好,這個是無法掛其他應收的


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2018-09-04 12:45
黃老師-阿頂 解答
2018-09-04 12:48