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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-09-05 12:41

你好,當(dāng)作銷項正數(shù),金額寫負(fù)數(shù)即可

特立獨行的朵朵醬 追問

2018-09-05 12:45

還是寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出么?還是寫進(jìn)項稅呢?

老江老師 解答

2018-09-05 12:48

不是,寫銷項稅額負(fù)數(shù)

特立獨行的朵朵醬 追問

2018-09-05 12:52

我們是一個成本票的負(fù)數(shù)發(fā)票。 
借,主營業(yè)務(wù)成本金額是負(fù)數(shù) 
       應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額金額寫負(fù)數(shù) 
貸,:銀行存款金額是負(fù)數(shù)。 
是這么做帳么? 
          
貸:

老江老師 解答

2018-09-05 12:54

是的,就是這么處理!銀行存款可以寫借方正數(shù)

特立獨行的朵朵醬 追問

2018-09-05 12:55

借,主營業(yè)務(wù)成本 金額負(fù)數(shù) 
       應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅。 金額負(fù)數(shù) 
         銀行存款。 金額正數(shù) 
老師這么做對吧?

老江老師 解答

2018-09-05 12:57

是的,銀行存款貸方負(fù)數(shù),有點講不過去

特立獨行的朵朵醬 追問

2018-09-05 12:57

一般做帳會用到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目么?

老江老師 解答

2018-09-05 12:58

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是什么呢,一張吃飯的專用發(fā)票,我認(rèn)證了,擔(dān)按照規(guī)定不能抵扣,這時候要用到這個科目

特立獨行的朵朵醬 追問

2018-09-05 13:02

老師還有個問題,我們公司的賬重新建帳,期初余額是根據(jù)余額表的期末余額填寫是吧?如果資本類的余額在貸方,我在填寫期初余額的時候是不是寫負(fù)數(shù)么?

老江老師 解答

2018-09-05 13:03

是的,資產(chǎn)類寫借方的負(fù)數(shù)!

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您好,負(fù)數(shù)票分錄 借:應(yīng)收賬款等 負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 負(fù)數(shù)。 這樣就把收入沖掉啦。
2016-10-21 10:34:02
你好,當(dāng)作銷項正數(shù),金額寫負(fù)數(shù)即可
2018-09-05 12:41:23
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-02-07 15:02:11
您好,12月份的銷項負(fù)數(shù),您12月沒有做賬嗎?如果是那解決方法如下,一,可以做在1月份,作為1月份的銷售退回處理,二,可以在1月份記入以前年度損益調(diào)整科目中。簡化起見,建議按前者處理吧。
2017-02-07 18:03:19
你是指紅字發(fā)票嗎?是要給到客戶的
2019-12-31 11:45:47
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