支付殘保金怎么做賬 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個不是計提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn),則對應計提折舊 答
1月份補繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問
直接計入1月的費用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務的發(fā)票, 問
您好,是的,計入財務費用里面 答
老師好,我們支出一筆款項,該筆款項用于幫我們公司 問
借:管理費用---咨詢費-100? 貸:銀行存款-106 應交稅費---進項稅額轉出6? 答

開建筑發(fā)票,備注欄項目名稱怎么寫?。吭黾拥囊粋€安裝款,不在合同里,只有個補充協(xié)議之前的的合同名稱就叫某某采購合同
答: 您好,合同名稱不是叫某某采購合同,開建筑發(fā)票,備注欄項目名稱就寫某某。
你好,老師。建筑單位,簽的合同是采購安裝合同,現(xiàn)在要怎么開票
答: 你好!你是要開票給甲方是嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
建筑工程分公司怎么根據(jù)采購合同開始項目賬的整理?
答: 1、付材料款料 借預付賬款,貸銀行存款 2、材料有發(fā)票驗收入l庫 借原材料貸預付賬款 3、項目用材料 借:工程施工某材料 貸:原材料


芳 追問
2018-09-05 16:26
王雁鳴老師 解答
2018-09-05 16:36
芳 追問
2018-09-05 16:37
王雁鳴老師 解答
2018-09-05 16:39