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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-09-05 17:57

還有就是需要開收據(jù)嗎

何老師 解答

2018-09-05 17:58

你好,把應付客戶的1000和應收客戶的300,貸方是收入

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 18:21

老師直接上下分錄啊。

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 18:21

這兩個我應該要分開來做賬嗎?

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 18:21

還是說可以一筆就做了的

何老師 解答

2018-09-05 18:26

借:應付賬款    1000 
    貸  應收賬款  300 
         收入和稅金

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 19:39

你這不平衡?。《疫@個跟稅金有什么關(guān)系?

何老師 解答

2018-09-05 19:41

我理解成你銷售材料了,應該是 
借:應付賬款 1000 
貸 應收賬款 300 
   銀行存款  700

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 19:43

銀行收款,我們都會寫一張收據(jù),這個我們要再寫一張收據(jù)嗎?

何老師 解答

2018-09-05 19:44

就按照你公司一貫的做法就行

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 19:45

那不就要分開寫分錄了嗎

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 19:45

要分開寫憑證?

何老師 解答

2018-09-05 19:47

不用分開寫憑證,直接把收據(jù)放到憑證后面就行

chen陳艷萍 追問

2018-09-05 19:51

但是我們存放憑證的時候都分開了,收付轉(zhuǎn)三種憑證。

何老師 解答

2018-09-05 19:53

如果你公司這種情況,就需要分開填制憑證了 
轉(zhuǎn)帳憑證 
借:應付賬款  300 
    貸:應收賬款   300 
付款憑證 
借:應付賬款  700 
  貸:銀行存款  700

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相關(guān)問題討論
還有就是需要開收據(jù)嗎
2018-09-05 17:57:22
你好, 借:應付賬款 貸:銀行存款
2020-03-17 10:19:49
借應付賬款 貸銀行,
2020-03-17 10:15:54
之前記應付賬款 抵扣原材料收入借應付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應交稅費
2019-08-21 23:51:09
借預付貸銀存3000 借原材料貸預付,銀存10700
2019-09-10 14:06:52
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