
期初數(shù):對方公司欠公司貨款300元,公司欠對方材料費1000元。本期公司支付材料費時直接轉(zhuǎn)賬700元,跟對方說好直接抵掉300元,怎么做分錄?
答: 還有就是需要開收據(jù)嗎
我想問下,公司收到客戶的部分項目款,借銀存,帶預收,現(xiàn)在需要直接拿收到客戶的貨款來抵消我們應付上家的材料款,怎么做分錄
答: 你好, 借:應付賬款 貸:銀行存款
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好!我做內(nèi)賬,有原材料存在加工商存放,上月加工商幫忙處理那批原材料,而我廠還欠加工商貨款,幫忙處理原材料收入直接在加工商扣減,那是怎樣做分錄
答: 之前記應付賬款 抵扣原材料收入借應付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入應交稅費


何老師 解答
2018-09-05 17:58
chen陳艷萍 追問
2018-09-05 18:21
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