
7月需交增值稅680.99元,附加稅34.05元,但是多計提了附加稅13.62元。8月已交增值稅680.99元,附加稅34.05元。分錄是怎么寫的?(是不是7月賬務(wù)處理的時候就需要把這個680.99+34.05放在未交增值稅里面的?)
答: 下面圖片算不算是把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到了未交增值稅了呢?謝謝老師。
請問3月收到因政策緩交的稅局退回1月已交增值稅和附加稅,賬務(wù)處理怎么做?
答: 借銀行存款貸其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為公司是小規(guī)模公司,每個季度都免征增值稅,做賬務(wù)的時候有轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅,導(dǎo)致未交增值稅和附加稅賬務(wù)有余額,免征增值稅的賬務(wù)處理怎么處理?
答: 你好 ; 你小規(guī)模應(yīng)該沒有這些科目的。 你現(xiàn)在是 做到未交增值稅貸方去了的話; 做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸營業(yè)外收入? -政府補(bǔ)助? ?


朱 追問
2018-09-05 19:59
文文老師 解答
2018-09-05 21:34