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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-06 14:37

你好  借;銀行存款  貸;應付職工薪酬 
借;應付職工薪酬  貸;管理費用

A會計學堂-孫老師 追問

2018-09-06 14:57

如果我要提取這個返回呢

鄒老師 解答

2018-09-06 14:57

你好,第一個就是返回的分錄啊

A會計學堂-孫老師 追問

2018-09-06 15:04

我如果要把這個錢取出來呢,還要沖回管理費用嗎

鄒老師 解答

2018-09-06 15:05

你好,是的,需要把之前計提的管理費用——工會經費沖銷的

A會計學堂-孫老師 追問

2018-09-06 15:17

為什么呢,不太明白,這個工會活動經費不能進費用嗎

鄒老師 解答

2018-09-06 15:19

你好,是因為退回了,之前你計提計入費用,退回了就需要沖銷費用的

A會計學堂-孫老師 追問

2018-09-06 15:28

沖銷了費用之后,這個錢是不是可以全額的提出來

A會計學堂-孫老師 追問

2018-09-06 15:30

老師,有人說收回時,借:銀行,貸:其他應付款,這樣對嗎

鄒老師 解答

2018-09-06 15:36

你好,可以全額提出來的  
繳納計入應付職工薪酬,退回也是通過應付職工薪酬核算,而不是其他應付款的

A會計學堂-孫老師 追問

2018-09-06 16:44

直接做個提現(xiàn)的分錄,是吧,費用怎么花,就無所謂了,也無需票子報銷了是吧

鄒老師 解答

2018-09-06 16:46

你好,做之前計提,繳納工會經費相反分錄 
之后花銷是需要取得發(fā)票計入相應費用核算的

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相關問題討論
你好 借;銀行存款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;管理費用
2018-09-06 14:37:44
你好 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬--工會經費 借:應付職工薪酬--工會經費 貸:管理費用-工會
2020-05-21 16:00:22
紅字沖減之前計提的管理費用-工會會費
2020-04-20 11:11:35
你好,這個是你們之前繳納的嗎?借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2021-07-01 17:27:19
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2020-06-15 11:03:39
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