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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-06 16:31

你好,可以拿一部分認證 
認證了才做申報的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:33

哦哦  知道了

鄒老師 解答

2018-09-06 16:34

祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:34

上海的 那個稅控設備及服務費的發(fā)票也是可以去抵減的吧?

鄒老師 解答

2018-09-06 16:36

你好,是的,這個是可以全額抵扣的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:58

那如果是認證成功了  ,銷項稅額 45.28   進項稅額1045.58  留抵1000.3    借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)45.28 貸:管理費用 45.28  ,前期從沒認證過,也沒對增值稅進行處理,這分錄對的吧?

鄒老師 解答

2018-09-06 17:00

你好,你提供信息是銷項稅額45.28,怎么計入了進項稅額核算了?

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 17:03

哦  錯了  金額是1045.58     那留抵的怎么處理?

鄒老師 解答

2018-09-06 17:04

你好,結轉以后月份抵扣就是了,不需要對留底稅額做分錄的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 17:06

OK  知道了  謝謝

鄒老師 解答

2018-09-06 17:07

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
您好!留抵的進項可以繼續(xù)抵扣的。
2017-10-10 11:47:05
你好 是的 對的是這么做
2021-05-26 13:50:28
不可以哦
2017-02-07 08:50:36
你好,可以拿一部分認證 認證了才做申報的
2018-09-06 16:31:42
你好!進項發(fā)票認證了當期不一定就要申報抵扣,未抵扣的進項是可以留后期抵扣
2019-08-04 19:54:46
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