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送心意

丁老師

職稱中級會計師

2018-09-06 19:29

是減免的稅嗎?你賬上應(yīng)交稅金科目哪方有掛這個退稅的金額嗎?

obsess 追問

2018-09-06 22:59

不是減免稅,上月填增值稅申報表時填錯導(dǎo)致多交了增值稅,當(dāng)期更正了申報表,現(xiàn)在銀行上收到退稅款要怎么入賬?

丁老師 解答

2018-09-07 12:31

那你上月應(yīng)交稅金應(yīng)該是借方有余額的,現(xiàn)在收到借:銀行存款  貸應(yīng)交稅金

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您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
是減免的稅嗎?你賬上應(yīng)交稅金科目哪方有掛這個退稅的金額嗎?
2018-09-06 19:29:22
你好,你是什么行業(yè)的?銷售貨物的預(yù)收是不用申報的
2019-10-31 21:02:01
你好,需要填寫增值稅減免稅明細(xì)申報表
2019-06-03 11:01:25
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