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sqya
于2017-11-22 21:10 發(fā)布 ??8575次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-22 21:16
您好,先出口退稅預(yù)申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
sqya 追問
2017-11-22 21:22
那出口退稅的正式申報跟增值稅申報哪個先
王雁鳴老師 解答
2017-11-22 21:24
您好,出口退稅的正式申報在后,增值稅申報在先。
2017-11-22 21:25
老師,假如9月份出口的,11月才單證收齊,那退稅申報系統(tǒng)里輸入的匯率是幾月份的呀
2017-11-22 21:28
您好,退稅申報系統(tǒng)里輸入的匯率是11月份的,因為11月才確認的收入。
2017-11-22 21:52
老師,不是出口當(dāng)月就開具出口發(fā)票了的嗎?不是出口當(dāng)月確認收入的嗎
2017-11-22 21:55
您好,如果出口當(dāng)月確認收入了,并開了發(fā)票的,應(yīng)該按出口時的匯率申報退稅的。如果當(dāng)月沒有確認收入的,應(yīng)該在拿到單證后確認收入,再按確認收入時的匯率申報退稅。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2017-11-22 21:22
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