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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-07 15:22

如果你憑證吧發(fā)票上的費(fèi)用也一并賬務(wù)處理的話,可以放在后面做原始憑證

冬冬 追問(wèn)

2018-09-07 15:29

如果分開(kāi)做的話,發(fā)票是由會(huì)計(jì)直接錄單打印做憑證就可以是嗎?

辜老師 解答

2018-09-07 15:31

是的,發(fā)票直接由財(cái)務(wù)入賬

冬冬 追問(wèn)

2018-09-07 15:55

如果是上月付款,本月收到發(fā)票,也是這樣操作嗎

辜老師 解答

2018-09-07 15:59

這個(gè)就要分開(kāi)賬務(wù)處理了,付款時(shí),借:預(yù)付賬款   貸:銀行存款 
下個(gè)月到票,借:管理費(fèi)用  貸:預(yù)付賬款

冬冬 追問(wèn)

2018-09-07 16:05

如果不走預(yù)付賬款,錢(qián)又付出去了,是否可以,制付款單,上月做賬,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。下月收到的發(fā)票,發(fā)票不需要制單,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款。

辜老師 解答

2018-09-07 16:08

這樣處理也是可以的

冬冬 追問(wèn)

2018-09-07 16:24

還有一種情況,把這個(gè)付款單做成借款單。上月付,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,本月收到發(fā)票,做報(bào)銷(xiāo)單,借庫(kù)存商品貸其他應(yīng)收款某某?

辜老師 解答

2018-09-07 16:26

也是可以的,要吧往來(lái)科目沖平就可以

冬冬 追問(wèn)

2018-09-07 16:35

那出納制單時(shí),填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,登記現(xiàn)金日記賬時(shí),摘要報(bào)銷(xiāo)某某物品,借方金額200,貸方金額200?出納這么操作可以?

辜老師 解答

2018-09-07 16:49

出納只要登記貸方的現(xiàn)金200就可以了

冬冬 追問(wèn)

2018-09-07 17:18

但是上月已經(jīng)支付了。

辜老師 解答

2018-09-07 17:20

上個(gè)月支付,就在上個(gè)月登記貸方200,本月到票,出納是不用登現(xiàn)金賬的,會(huì)計(jì)做報(bào)銷(xiāo)就可以了

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如果你憑證吧發(fā)票上的費(fèi)用也一并賬務(wù)處理的話,可以放在后面做原始憑證
2018-09-07 15:22:04
您好 付款單算原始憑證
2019-09-03 15:32:27
您好!因?yàn)殂y行回單是銀行方面的確認(rèn)單據(jù),而發(fā)票是企業(yè)方面的結(jié)算單據(jù)。銀行只是代表一種往來(lái),而發(fā)票代表業(yè)務(wù)發(fā)生。
2016-10-22 10:35:55
您好,如當(dāng)月發(fā)票收到,直接附在申請(qǐng)單后做憑證即可,如果發(fā)票次月收到,可以把發(fā)票填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單處理,也可以直接給財(cái)務(wù)登記做賬處理。
2018-08-06 17:03:22
銀行回單是原始憑證
2019-08-20 09:59:02
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