
應收款沒有收上來,往下的分錄應該如何做
答: 你好 應收賬款收不回的結轉計入營業(yè)外支出科目
如果掛應收款,下月少收或者多收的情況怎么寫分錄處理
答: 您好,少收時,借;應收賬款,(財務費用,負數(shù),少收部分不再要的,或者正數(shù),多收部分不再退的),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,預收賬款(多收部分需要再做銷售的)。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初有個應收款少算1.9萬,現(xiàn)在應該怎樣處理這筆分錄呢?
答: 你好!因為要平衡期初應該還有一個科目少做1.9萬,找出來補做憑證或沖洗編輯期初數(shù)

