
代開增值稅專用發(fā)票作廢怎么處理
答: 去國稅發(fā)票窗口申請(qǐng)作廢,然后重新開具一份正確的發(fā)票
甲方上月開了30萬(價(jià)稅合計(jì))增值稅專用發(fā)票給公司,公司當(dāng)月已認(rèn)證并抵扣了,本月甲方要將上月開的增值稅專用發(fā)票作廢,再從另外一家公司從新開增值稅專用發(fā)票給公司,公司要怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,稅務(wù)上有什么注意事項(xiàng)。
答: 您好,貴公司做全額紅字憑證沖銷即可,并提交開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)貴方稅務(wù)局批準(zhǔn)后,傳遞給對(duì)方開具發(fā)票。稅務(wù)上申報(bào)時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好 我想請(qǐng)教您一個(gè)問題 就是上個(gè)月我們收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 但是由于對(duì)方稅率開錯(cuò) 將發(fā)票作廢 但我們已經(jīng)抵扣了 我想問一下這種情況應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理啊
答: 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 發(fā)票留個(gè)復(fù)印件,發(fā)票退回 借應(yīng)付貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


wanjc 追問
2018-09-10 14:06
王雁鳴老師 解答
2018-09-10 14:16