現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度的印花稅少提,可以在3季度的印花 問
您好,這個的話是可以加上補(bǔ)提的,這個是沒關(guān)系的 答
老師,殘疾人就為保障金申報時用人單位上年在職職 問
你好,是實(shí)際發(fā)放%2B個稅%2B個人承擔(dān)得社保部分得 答
課程里沒講繼續(xù)涉入資產(chǎn)負(fù)債,看不懂 問
同學(xué)你好,這個點(diǎn)在金融資產(chǎn)終止確認(rèn)那個位置,不是重點(diǎn)。 答
我們公司委托另外一家公司幫我們生產(chǎn)一個撬塊,但 問
您好,這個是生產(chǎn)用的嗎? 答
老師,研發(fā)費(fèi)用中迎新樣品一般可以計(jì)入啥科目呢,會 問
同學(xué),你好 研發(fā)費(fèi)用-樣本 答

你好老師,我成立一個信息科技有限公司,研發(fā)個軟件外包了,那我公司發(fā)生的辦公費(fèi)電腦折舊費(fèi)等費(fèi)用走“研發(fā)支出-費(fèi)用化支出”還是走“管理費(fèi)用”?請老師指導(dǎo)
答: 你好,可以走管理費(fèi)用核算
單位入駐的一些項(xiàng)目,給他們撥付項(xiàng)目資金,核算的時候怎么區(qū)分研發(fā)支出 費(fèi)用化支出和資本化支出呢?費(fèi)用化月末是不是要全部結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面呢?
答: 您須自行判斷是否會形成資產(chǎn),據(jù)以確認(rèn)費(fèi)用化支出和資本化支出。費(fèi)用化月末全部結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付研發(fā)設(shè)計(jì)費(fèi):借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 下月這筆支出退款了 怎么同時把管理費(fèi)用和研發(fā)支出-費(fèi)用化沖減呢?
答: 1、借:銀行存款 正數(shù) 借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù) 2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)

