單位入駐的一些項(xiàng)目,給他們撥付項(xiàng)目資金,核算的時(shí)候怎么區(qū)分研發(fā)支出 費(fèi)用化支出和資本化支出呢?費(fèi)用化月末是不是要全部結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面呢?
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于2018-09-11 09:00 發(fā)布 ??719次瀏覽
- 送心意
岳老師
職稱: 注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師
2018-09-11 09:04
您須自行判斷是否會形成資產(chǎn),據(jù)以確認(rèn)費(fèi)用化支出和資本化支出。費(fèi)用化月末全部結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面。
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你好,可以走管理費(fèi)用核算
2016-11-18 10:08:30

您須自行判斷是否會形成資產(chǎn),據(jù)以確認(rèn)費(fèi)用化支出和資本化支出。費(fèi)用化月末全部結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面。
2018-09-11 09:04:40

你好,可以走管理費(fèi)用核算
2016-11-18 10:08:26

1、借:銀行存款 正數(shù)
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2、借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 負(fù)數(shù)
2020-07-17 09:26:53

同學(xué)
你好,
開發(fā)階段,但還不滿足資本化條件,那么我們的會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬(500-300)
貸:應(yīng)付職工薪酬 200萬
這里需要提醒大家一點(diǎn),費(fèi)用化支出時(shí)我們需要在每期期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
借:管理費(fèi)用 200萬
貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 200萬
開發(fā)階段發(fā)生支出時(shí),那么我們的會計(jì)分錄應(yīng)該是這樣子的:
借:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
貸:銀行存款 300萬
最終達(dá)到預(yù)定用途形成無形資產(chǎn):
借:無形資產(chǎn) 300萬
貸:研發(fā)支出——資本化支出 300萬
形成無形資產(chǎn)之后,大家要記住無形資產(chǎn)要進(jìn)行攤銷。
2023-12-05 14:35:42
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