
5月份開具了17%專票,5月份申報(bào)4月份增值稅時(shí)未做未開票收入,在9月份已經(jīng)更正申報(bào)并交納滯納金,9月又對(duì)17%專票進(jìn)行了紅沖(紅沖時(shí)的想法是把錯(cuò)誤的沖掉,開16%的應(yīng)該可以消除金三系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)提示,但是滯納的問題任然存在),那么現(xiàn)在我應(yīng)該開具17%還是16%的呢?
答: 紅沖了以后開16的就行,不要開17的了
小規(guī)模納稅人還沒有申領(lǐng)增值稅票,收入開具收據(jù),填報(bào)增值稅申報(bào)表可以填開具收據(jù)的數(shù)額嗎
答: 可以的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒開發(fā)票的收入是企業(yè)所得稅納稅調(diào)增?還是申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)無票收入,但賬上體現(xiàn)交13%的增值稅?
答: 你好,無票收入的,不需要調(diào)整。

