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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-11 09:54

借:原材料   應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅   貸:預(yù)付賬款  4  銀行存款  6

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借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 4 銀行存款 6
2018-09-11 09:54:16
老師上面是您回復(fù)的我的上面的問題,我不明白。負(fù)數(shù)發(fā)票按照您說的第一步這么做憑證嗎?怎么理解不了啊。
2017-04-05 15:22:17
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-12-31 13:32:06
您好 如果單位沒有設(shè)置預(yù)付賬款科目 可以計(jì)入應(yīng)付賬款
2019-03-20 16:10:39
AB公司數(shù)量開的一樣,但不是同一家公司,而且6月份預(yù)付購進(jìn)是B公司,不是A公司,8月份我賬怎么做,購進(jìn)甲醇借:原材 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款,但是我怎么做分錄,才能把7月沖暫估是A公司,那筆怎么表現(xiàn)出來?
2016-10-05 22:19:02
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