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淡然
于2018-09-11 13:28 發(fā)布 ??679次瀏覽
何老師
職稱: ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2018-09-11 13:30
你好,未在網(wǎng)上認(rèn)證,也未入賬的,不需要申報
淡然 追問
2018-09-11 13:32
已入張,未去稅局認(rèn)證
2018-09-11 13:35
購買固定資產(chǎn)時間 我做的分錄,借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅一待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸銀行存款
何老師 解答
2018-09-11 13:38
賬面已做進(jìn)項稅,這樣賬面和申報表會出現(xiàn)差異的。
2018-09-11 13:41
這樣的是可以的,申報表不需要填報
2018-09-11 14:09
如果下個月認(rèn)證,則借應(yīng)交稅費一增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費~增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額?對嗎?
2018-09-11 14:10
對的,就是這樣處理的
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在填增值稅,8月份未認(rèn)證的增值稅進(jìn)項稅,在申報增值稅時,不用填吧?
答: 你好,未在網(wǎng)上認(rèn)證,也未入賬的,不需要申報
增值稅進(jìn)項,未認(rèn)證的,已做帳到待抵扣的稅費,不需要填在增值稅申報表表中吧
答: 你好,不需要在增值稅申報表表中填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月取得的增值稅專用發(fā)票,8月未認(rèn)證,9月才認(rèn)證報稅時需要填入待抵扣進(jìn)項稅額嗎?
答: 你好,不需要填寫的
8月應(yīng)交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
討論
本期有認(rèn)證的增值稅進(jìn)項稅3074.53,無銷項稅,無進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個3074.53在填增值稅申報時怎么填寫,
我9月份有一份未認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票,10月份零申報增值稅,企業(yè)所得稅和增值稅兩份申報表里有沒有需要填寫進(jìn)項的,擔(dān)心漏填了
你好,1、出口退稅進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證時,是只能選擇退稅嗎?退稅勾選只能勾選當(dāng)月的嗎?8月6號勾選的7月份進(jìn)項發(fā)票,是不是在填報增值稅時就只能填報到稅款所屬期為8月份的進(jìn)項稅里了嗎?2、我8月份申報出口退稅,可以把8月開的增值稅進(jìn)項票也申報了嗎?就是還沒有申報增值稅,直接申報出口退稅3、申報出口退稅時必須認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票嗎?
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
何老師 | 官方答疑老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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淡然 追問
2018-09-11 13:32
淡然 追問
2018-09-11 13:35
何老師 解答
2018-09-11 13:38
何老師 解答
2018-09-11 13:41
淡然 追問
2018-09-11 14:09
何老師 解答
2018-09-11 14:10