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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-13 09:14

你好  
收到 借;銀行存款  貸;主營業(yè)務收入  應交稅費 
把收到的展會費用付給境外的協(xié)會  借;主營業(yè)務成本等科目   貸;銀行存款

既來之,則安之 追問

2018-09-13 10:40

請問下我們公司建賬之前借了一批貨出去,現(xiàn)在別人還回來了 怎么做會計處理呢?還有借進的

鄒老師 解答

2018-09-13 10:41

你好,之前你借出做的什么分錄?

既來之,則安之 追問

2018-09-14 09:55

那是建賬之前 沒有做賬 我來公司的時候沒有賬

鄒老師 解答

2018-09-14 09:55

你好,那需要把之前分錄補上才是的

既來之,則安之 追問

2018-09-14 10:03

借貨是直接按銷售做還是怎么樣的呢?

鄒老師 解答

2018-09-14 10:10

你好,借貨,是借其他單位的貨物銷售?

既來之,則安之 追問

2018-09-14 10:39

對的 借給其他人的貨物  只借貨和還貨  沒有涉及到錢

鄒老師 解答

2018-09-14 10:40

你好,那只需要做備查登記,不需要做分錄的

既來之,則安之 追問

2018-09-14 10:52

但不做分錄的話 庫存就對不上  因為不是在一個會計期間發(fā)生的

既來之,則安之 追問

2018-09-14 10:53

借貨時沒記賬 ,現(xiàn)在還回來庫存增加了

鄒老師 解答

2018-09-14 11:00

你好,你做庫存盤點的時候需要考慮借出的數(shù)量 
回來也不需要做分錄的

既來之,則安之 追問

2018-09-14 11:10

我們不是8月份建賬的嘛,公賬9月收到一筆款,是7月的銷貨,8月份開票的  稅金是在8月抵扣的 這個該怎么記呀 ?

鄒老師 解答

2018-09-14 11:31

你好 
7月份 借;發(fā)出商品  貸;庫存商品 
8月份 借;應收賬款   貸;主營 業(yè)務收入 應交稅費 
借;主營業(yè)務成本   貸;發(fā)出商品 
9借;銀行存款  貸應收賬款

既來之,則安之 追問

2018-09-14 14:43

老師,請問下,建筑行業(yè)成本核算方法要備案什么?

鄒老師 解答

2018-09-14 14:45

你好,你可以選擇完工百分比法

既來之,則安之 追問

2018-09-14 16:19

我想問一下,境外付款超過五萬去稅務備案登記,還要繳稅嗎,知道怎么繳稅款嗎?

鄒老師 解答

2018-09-14 16:21

你好,需要在支付款項,按我國稅法規(guī)定代扣稅款 
稅款=款項金額*我國執(zhí)行的征收率

既來之,則安之 追問

2018-09-14 17:05

請問 員工承包公司項目,如何開發(fā)票給公司?是開勞務費嗎?但是看個人所得稅里面有一個勞務申報,這兩個是一樣的嗎?

鄒老師 解答

2018-09-14 17:07

你好,這個需要按工資薪金申報的

既來之,則安之 追問

2018-09-14 17:33

老師,問個問題,經(jīng)濟普查里面有個要填寫上半年財務支出(費用)  是指所有財務費用嗎

鄒老師 解答

2018-09-14 17:34

你好,就是截止到6月份,你單位利潤表的財務費用本年累計金額

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你好 收到 借;銀行存款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 把收到的展會費用付給境外的協(xié)會 借;主營業(yè)務成本等科目 貸;銀行存款
2018-09-13 09:14:15
借;長期待攤費用 管理費用 貸;銀行存款
2017-09-25 15:15:27
借銀行存款 1.5 貸主營業(yè)務收入1.5 業(yè)務員的提成并入工資 借管理費用0.5 貸應付職工薪酬0.5
2017-06-15 12:03:35
借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
2017-02-27 11:01:22
你好,你們專票不能抵扣嗎?
2020-07-03 08:55:56
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