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送心意

梅老師

職稱,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2018-09-13 11:32

這個作為員工福利費攤銷處理。

147 追問

2018-09-13 11:37

那我入賬的時候是借:銷售費用(餐劵)250000,貨:遞延收益250000.消費的時候借:遞延收益,貨:主營業(yè)務收入。這樣做嗎

梅老師 解答

2018-09-13 11:38

可以的,您的理解正確。

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相關問題討論
你好 不能隨意撤資的。 借銀行存款貸實收資本-某股東。 轉出來就要掛借其他應收款-某股東貸銀行存款 要還回去的。
2020-03-02 14:24:00
這個作為員工福利費攤銷處理。
2018-09-13 11:32:09
借;銀行存款 貸;實收資本 資本公積
2017-05-24 09:16:28
你好,計入其他應付款,后面還給他時,再沖掉。
2021-07-15 10:47:39
被投資方 借:固定資產(chǎn) 貸:實收資本 投資方 借長期股權投資 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 營業(yè)外收入(借方則營業(yè)外支出)
2020-01-11 00:21:00
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