
公司支取備用金是這樣做的,出納先把錢從公司賬戶轉(zhuǎn)入到他個(gè)人賬戶上,再從他個(gè)人賬戶取出來做備用金,是等拿到銀行回執(zhí)單這樣做分錄:借:其他應(yīng)付款-XX 貸:銀行存款 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款XX 摘要上寫的是:支取備用金
答: 銀行回單,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款-XX 貸:銀行存款 ,這樣你的其他應(yīng)收款才會沖平
老師,公司預(yù)收了一筆款,其實(shí)是同一個(gè)老板轉(zhuǎn)賬,但是銀行回單上這筆款寫的是材料款,我是做成預(yù)收賬款還是其他應(yīng)付款,因?yàn)橐院筮€是要退回的,我轉(zhuǎn)賬的那家公司是做預(yù)付還是其他應(yīng)收款也
答: 你好,今后需要退回,就應(yīng)當(dāng)通過其他應(yīng)付款核算的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行回單,付款人是本公司名字,收款人是個(gè)人,這情況,到底是,借,其他應(yīng)收款,貸,銀行,還是做 借 其他應(yīng)付款 貸,銀行搞不懂,到底做那種分錄才是正確的?
答: 您好,兩種分錄沒有區(qū)別,都是可以的。

