
老師,別人公司幫我們代出管理費(fèi),一些零散支出的,該怎么做分錄?
答: 你好,你們的發(fā)票是怎么開(kāi)的?需要根據(jù)發(fā)票來(lái)確定做賬。你們是內(nèi)賬還是外賬?
公司例行的下午茶算管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出,怎么做分錄,月末應(yīng)該怎么處理呢
答: 你好,計(jì)入管理費(fèi)用核算 借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目 月末這樣結(jié)轉(zhuǎn),借;本年利潤(rùn),貸;管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付勞務(wù)管理費(fèi)怎么做分錄
答: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款


阿華 追問(wèn)
2018-09-14 21:11
QQ老師 解答
2018-09-14 21:22