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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-09-15 19:24

借銀行存款50000 
應(yīng)收賬款642000 
貸主營業(yè)務(wù)收入591453 
應(yīng)交稅費增值稅銷項稅100547 
應(yīng)收就是你要掛的余款。如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝!

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2018-09-15 19:24:31
你好,你匯總記賬對賬不好對的
2021-11-26 19:06:14
您好 銀行存款總賬余額 銀行對賬單余額
2019-12-02 12:04:41
對賬。月末將日記賬與相關(guān)收付業(yè)務(wù)的記賬憑證核對,核對的項目主要是:核對憑證;復(fù)查記賬憑證與原始憑證,看兩者是否完全相符;查對賬證金額與方向的一致性,如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)立即更正。   月末將現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的余額與現(xiàn)金總賬、銀行存款總賬余額核對。   月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。   月末對保管的支票、發(fā)票、有價證券、重要結(jié)算憑證進行清點,按順序進行登記核對。
2019-12-02 11:58:09
你好,按照對賬單上一筆筆都要做進賬里再對余額。余額要對上的。
2018-08-09 19:33:37
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