
外貿(mào)企業(yè)出口退稅銷售額,申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該填在免稅銷售額還是免抵退稅銷售額。進(jìn)項(xiàng)稅額是填寫(xiě)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嘛
答: 你好 銷售額:填附表一中免稅銷售額 進(jìn)項(xiàng)稅:填附表二中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 26行,認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣
外貿(mào)企業(yè)出口退稅銷售額,申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該填在免稅銷售額還是免抵退稅銷售額。進(jìn)項(xiàng)稅額是填在哪里
答: 生產(chǎn)型企業(yè)填在免抵退稅銷售額,貿(mào)易型出口企業(yè)填在免稅銷售額。進(jìn)項(xiàng)稅額在附表2 的本月認(rèn)證本月不抵扣那欄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)出口退稅時(shí),開(kāi)的普通發(fā)票。我在報(bào)增值稅時(shí),是填在免抵退銷售額,還是免稅銷售額?
答: 同學(xué)你好 是免抵退稅銷售額

