
八月底剛接手的往來賬太多了,而且還牽扯到內(nèi)部往來,實在是搞不清,需要一筆一筆的查,為了讓我的銀行存款對得上(因為八月底的銀行沒對上,就報稅了),怎樣編制一張分錄,讓銀行存款余額與8月份銀行對賬單相符,有空的時候再補查,
答: 您好,可以根據(jù)差額計入,待處理財產(chǎn)損益。
老師 剛接過來的賬務(wù)有一筆2月份的分錄借:銀行存款104000 貸:其他應付款-自己的公司名稱 104000 該月的銀行余額和實際的對不上, 8月份交接的時候銀行余額是對的上的 ,但是這筆分錄怎么處理?自己掛自己合理嗎?可不可以調(diào)整為法人的往來?
答: 你好,這個是收到十一的款項了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款15年賬面對不上銀行對賬單的數(shù),然后16年直接一筆還股東款取出來對上銀行對賬單的數(shù),現(xiàn)在導致賬面還股東款為負的八百萬,查到的原因是15年會計只把銀行收到的做了分錄,股東代銷報銷的沒做分錄所以造成了15年賬面和銀行對賬單對不上,那該怎么辦
答: 你好,查出原因,作出調(diào)整分錄


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2018-09-16 14:17
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2018-09-16 14:57
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2018-09-16 15:02
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2018-09-16 15:13