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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2018-09-17 14:41

你好,實際的沒問題

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相關問題討論
您好 增值稅稅負=(銷項稅額-進項稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
內銷和外銷應該單獨計算。 各自計算各自的。
2019-06-14 09:10:55
你好,實際的沒問題
2018-09-17 14:41:02
這個是可以開具收入的金額。就是不含稅收入的金額,按這個稅負率,計算此批進項稅額可以開具多少不含稅銷售收入發(fā)票金額。
2020-07-31 12:07:28
假如你期初沒有留抵稅額:月銷售收入含稅269900,稅負2%那么應交的增值稅=269900/1.17*2%=4613.68而銷售收入含稅269900銷項稅=269900/1.17*17%=39216.24所以應抵扣的進項稅=39216.24-4613.68=34602.56那么應認證的進項發(fā)票含稅額=34602.56/0.17*1.17=238147.03
2015-10-24 10:47:43
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